发布于:2019-08-10 14:54:31
第一步:单击财务会计中的总帐,然后单击凭证,凭证下的审核凭证名称,选择审核凭证,选择要审核的月份的凭证,然后直接单击以查看凭证当前月份。
第二步:对当月凭证进行审核后,以凭证名义核算当月凭证,并核算当月凭证。
第三步:在凭证入账后,选择总分类账——期末——转移生成。转让产生的界面先选择要关闭的月份,然后点击时将损益结转,选择在右上角。可结转至当月损益类别。
第四步:跟第三步一样,选择对账,本月发生的账户将在总帐、明细账户、辅助账户等进行,如果最终对账结果正确,系统将促使试算结果平衡,对账工作结束。
第五步:对完账后,需要采取最后一步,即结帐。同时选择期末的结账,在结账界面中选择要结算的月份,然后按照系统提示的步骤进行操作。
当月帐结算后,不能随意更改。如果要改变,只能进行打卡券处理,或是反结账,但反结账会比较麻烦。
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